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2016年365bet亚洲足球_365bet返还几个点_365bet滚球注册预算公开
发布时间:2016年5月27日      浏览:607 次
 

 一、 部门基本情况

(一)部门设置及职能。

市妇联机关内设6个部室分别是:办公室、组宣部、城乡部、权益部、儿童部、妇儿工委办公室

基本职能:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

     (二)人员构成。市妇女联共有编制15人,其中:有行政编制14人,驾驶员编制1人。目前,在岗在编人员14人,借调驾驶员1名,退休人员4人。

     (三)年度预算主要工作任务。宣传党的路线方针政策,有针对性地开展妇女工作;开展“三八”、“六一”等节日庆典活动;加强城乡妇女创业就业技能培训,提高妇女参与发展的能力;加强女干部教育培训,提高女干部参政议政素质;持续推动妇女信访代理,通过引导妇女依法维权促进社会稳定和法治化进程;抓好各类特色家庭创建活动,开展巾帼志愿服务活动;组织筹备“两规划”中期监测评估,迎接省妇联的检查;开展关爱、帮扶“三留守”人员工作。

      二、2016年度部门预算说明

)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2016年一般公共预算收支预算万元192.6921万元。与 2015年相比,一般公共预算收支预算增加25.0646万元,增长13%,增长的主要原因为:新增工作任务。

     ()收入预算说明

2016年预算收入192.6921万元,均为财政拨款。

)支出预算说明

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出64.6521万元,占33.55%;对个人和家庭的补助支出23.8024万元,占12.35%;商品和服务支出34.2376万元,占17.77%;项目支出70万元,占36.33%

2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出64.6521万元;对个人和家庭的补助支出23.8024万元;商品和服务支出34.2376万元;项目支出70万元。

2016年市妇联经费预算安排192.6921万元,主要用于妇联机关人员工资发放、机构正常运转及正常工作需要。

(四)一般公共预算支出预算情况说明

2016年一般公共预算支出年初预算为192.6921万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出122.6921万元,占年初预算63.67%;主要包括:工资福利支出64.6521万元,占33.55%;对个人和家庭的补助支出23.8024万元,占12.35%;商品和服务支出34.2376万元,占17.77%;项目支出70万元,占36.33%

(五)一般公共预算基本支出预算情况说明

2016年一般公共预算基本支出192.6921万元,其中:人员经费88.4545万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金等;商品和服务支出34.2376万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(六)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年无政府性基金预算支出。

(七)“三公”经费支出预算情况说明

2016 年“三公”经费预算为26.412万元。2016年“三公”经费支出预算数与2015 年相比增加6.912万元。增加主要原因:公车改革增加交通补贴。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。                 

2、公务用车购置及运行费5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车保有1辆,未新购置公车,公务用车运行费5万,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2015年增加3.5万元,按标准落实

3、公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2015下降了10%。

4、会议费5.4万元,主要用于单位会议、研讨、座谈

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出预算192.6921万元,主要用于妇联机关人员工资发放、机构正常运转及正常工作需要。

2、政府采购支出情况

2016年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

 2016年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占有情况

2016年末,信阳市妇联有1辆公务用车。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 6、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

附件1:365bet亚洲足球_365bet返还几个点_365bet滚球注册2016年预算财政拨款收支总表

附件2:365bet亚洲足球_365bet返还几个点_365bet滚球注册2016年预算三公经费支出表

附件3:365bet亚洲足球_365bet返还几个点_365bet滚球注册2016年预算收支总表

附件4:365bet亚洲足球_365bet返还几个点_365bet滚球注册2016年预算收入总表

附件5:365bet亚洲足球_365bet返还几个点_365bet滚球注册2016年预算支出总表

附件6:365bet亚洲足球_365bet返还几个点_365bet滚球注册2016年一般公共预算支出情况表

附件7:365bet亚洲足球_365bet返还几个点_365bet滚球注册2016年一般公共预算基本支出情况表

附件8365bet亚洲足球_365bet返还几个点_365bet滚球注册2016年政府性基金预算支出表

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